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關(guān)于中共哈爾濱市委黨校2016年部門預算有關(guān)情況的說明
來源:辦公室
作者:
時間:2016-03-01
01
2016-03
10:30

第一部分 部門預算

  一、 部門概況

 ?。ㄒ唬┎块T職責

  1、宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、中特理論和黨的路線、方針、政策;

  2、輪訓各級黨員領導干部、培訓中青年黨員領導干部,以及培訓意識形態(tài)部門的領導干部和理論骨干;

  3、培訓國家公務員和企業(yè)管理者;

  4、協(xié)同組織人事部門,對學員在校期間進行考核考察;

  5、圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問題,開展科學研究。

 ?。ǘC構(gòu)設置

  2016年納入黨校部門預算管理的內(nèi)設機構(gòu)共28個,明細如下:辦公室、組織人事處、機關(guān)黨委、財務處、行政處、物業(yè)管理部、離退休工作處、學員處、黨校(行政學院)工作處、函授教務部、函授學院部、研究生部、遠程教育處、教務二處(行政學院培訓部)、教務三處(培訓中心培訓部)、教務一處(黨校培訓部)、經(jīng)濟學教研部、經(jīng)濟(工商)管理教研部、哲學教研部、科社教研部、黨史黨建教研部、行政管理教研部、現(xiàn)代科技教研部、黨風廉政教育教研部、科研處、網(wǎng)絡管理中心、文獻資料中心、??庉嫴俊?/p>

  二、表格

  參見附表1至附表6

  三、 文字說明

 ?。ㄒ唬豆差A算收支總表》(附表1)說明如下:

  1、2016年部門預算4,248.31萬元,與上年度相比增加412.84萬元(2015年財政撥款3.835.47萬元),原因是規(guī)范人員津貼補貼增資。撥款經(jīng)費全部用于教育支出。

  2、2016年度安排支出4,248.31萬元,其中:教育支出2,627.54萬元、社會保障和就業(yè)支出876.32萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出239.72萬元、住房保障支出504.73萬元。

  (二)《一般公共預算功能分類支出表》(附表2)說明如下:

  1、“干部教育”2016年安排支出2627.54萬元,與上年度相比增加176.06萬元,原因是一次性專項增加。

  2、“培訓支出”2015年安排支出208萬元,與上年度相比無明顯變化。

  3、“其他行政事業(yè)單位離退休支出” 2016年安排支出876.32萬元,與上年度相比增加75.42萬元,原因是規(guī)范人員津貼補貼增資。

  4、“事業(yè)單位醫(yī)療”2016年安排支出239.72萬元,與上年度相比增加77.12萬元,原因是基數(shù)變動。

  5、“住房公積金”2016年安排支出228萬元,與上年度相比增加43.7萬元,原因是基數(shù)變動。

  6、“提租補貼”2016年安排支出276.73萬元,與上年度相比增加40.54萬元,原因是基數(shù)變動。

 ?。ㄈ兑话愎差A算經(jīng)濟分類支出表》(附表3)說明如下:

  本表是新增表,參照2016年部門預算實際批復,分“基本支出”和“項目支出”兩大類別按“款級科目”填列。

 ?。ㄋ模墩曰痤A算功能分類支出表》(附表4)、《政府性基金預算經(jīng)濟分類支出表》(附表5)

  2015年度未安排政府性基金項目,附表4、附表5填報空表。

  四、名詞解釋

  根據(jù)《2016年政府收支分類科目》和部門預算編制通知,對表格中相關(guān)名詞解釋如下:

  1、財政撥款:反映財政按照部門預算撥付的運行經(jīng)費。

  2、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn):反映財政預算資金的上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

  3、教育:反映教育事務支出。

  4、干部教育:反映黨校、行政學院的支出。包括機構(gòu)運轉(zhuǎn)、舉辦各類培訓班的支出等。

  5、培訓支出:反映安排的用于培訓的支出。

  6、其他行政事業(yè)單位離退休支出:反映離退休人員開支經(jīng)費。

  7、事業(yè)單位醫(yī)療:反應基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

  8、住房公積金:反映按照規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  9、提租補貼:反映按房改政策規(guī)定的標準,向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

  第二部分 “三公”經(jīng)費預算

  一、表格

  參見附表6

  二、 《“三公”經(jīng)費一般公共預算支出表》(附表6)文字說明

  1、“因公出國(境)經(jīng)費”2016年未安排經(jīng)費,上年度未安排經(jīng)費。

  2、“公務接待費”2016年安排支出3.99萬元,與上年度相比無明顯變化。

  3、“公務用車購置和運行費”2016年安排54.22萬元,全部為“公務用車運行費”,與上年度相比減少了5.58萬元。

  1、《公共預算收支總表》(附表1)

  2、《一般公共預算功能分類支出表》(附表2)

  3、《一般公共預算經(jīng)濟分類支出表》(附表3)

  4、《政府性基金預算功能分類支出表》(附表4)

  5、《政府性基金預算經(jīng)濟分類支出表》(附表5)

  6、《“三公”經(jīng)費一般公共預算支出表》(附表6)

  附件下載:

  市委黨校2016年部門預算公開附表1-6.XLS

編輯: 盧丙武
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